我处隶属岳阳市人力资源和社会保障局,为副处级参照公务员管理事业单位。2014年,我处认真贯彻落实党的群众路线教育实践活动要求,围绕参保扩面、基金征缴、待遇支付等目标任务,以创建省级文明单位为推动,全体干部职工努力奋斗,外树形象,内强素质,基金健康有序运行,经办能力进一步提升。现将我处2014年部门决算情况说明如下:
2014年度收入总计905万元,其中:财政拨款收入905万元。本年支出总计864万元,其中:社会保障和就业支出492万元、医疗卫生与计划生育支出372万元。详见《2014年度市直部门收入支出决算总表》。
2014年公共预算财政拨款支出864万元,其中:基本支出 864万元,系保障我处人员经费、日常公用经费等各项支出。包括用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费。详见《2014年度市直部门公共预算财政拨款支出决算表》。
2014年“三公”经费支出合计89元,比公开的部门预算数减少24万元,系我处按财政的相关要求,严格控制各项支出所致。分项为:公务接待费支出29万元,比预算减少16万元,降低35.5%,公务接待共285批3318人次,减少原因为我处本着厉行节约的原则,各项招待费用实行定点,严格控制接待标准;公务用车购置及运行维护费支出60万元,比预算减少8万元,是由于我处加强公务用车管理,控制车辆维修、油耗等费用。
详见《2014年度市直部门“三公”经费决算公开表》。
附件5 |
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2014年度市直部门收入支出决算总表 |
单位:岳阳市医疗生育保险基金管理服务处 |
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单位:万元 |
收
入 |
支
出 |
项
目 |
金 额 |
项
目 |
金 额 |
一、财政拨款收入 |
905.00
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一、一般公共服务 |
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其中:政府性基金 |
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二、公共安全 |
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二、上级补助收入 |
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三、教育 |
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三、事业收入 |
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四、科学技术 |
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四、经营收入 |
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五、文化体育与传媒 |
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五、附属单位上缴收入 |
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六、社会保障和就业 |
492.00
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六、其他收入 |
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七、医疗卫生与计划生育 |
372.00
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八、节能环保 |
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九、城乡社区 |
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十、农林水 |
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十一、交通运输 |
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十二、资源勘探信息等 |
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十三、商业服务业等 |
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十四、金融 |
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十五、援助其他地区 |
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十六、国土海洋气象等 |
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十七、住房保障支出 |
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十八、粮油物资储备 |
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十九、其他支出 |
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本 年 收 入 合
计 |
905.00
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本 年 支 出 合 计 |
864.00
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用事业基金弥补收支差额 |
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结余分配 |
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上年结转和结余 |
111.00
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年末结转和结余 |
152.00
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收 入 总 计 |
1016.00
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支 出 总 计 |
1016.00
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附件6 |
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2014年度市直部门公共预算财政拨款支出决算表 |
单位:岳阳市医疗生育保险基金管理服务处 |
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单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
864.00
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864.00
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2080101 |
行政运行 |
274.00
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274.00
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2080102 |
一般行政管理事务 |
7.00 |
7.00 |
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2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
6.00 |
6.00 |
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2080303 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
2.00 |
2.00 |
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2080502 |
事业单位离退休 |
15.00
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15.00
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2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
188.00
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188.00
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2100101 |
行政运行 |
355.00
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355.00
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2100508 |
城镇居民基本医疗保险 |
17.00
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17.00
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说明:数据公开到支出功能分类项级科目。 |
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附件7 |
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2014年度市直部门“三公”经费决算公开表 |
单位:岳阳市医疗生育保险基金管理服务处 |
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单位:万元 |
单位名称 |
“三公经费”支出 |
因公出国(境)支出 |
公务用车购置及运行维护费支出 |
公务接待费支出 |
合计 |
其中:当年预算财政拨款支出 |
小计 |
其中:当年预算财政拨款支出 |
小计 |
其中:当年预算财政拨款支出 |
小计 |
其中:当年预算财政拨款支出 |
医保处 |
89 |
89 |
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60 |
60 |
29 |
29 |
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